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Capitolo 573.   Verifica integrata 1 - prima parte

In questo capitolo inizia una verifica più complessa del solito sull'uso della procedura. Per poter svolgere correttamente l'esercizio che segue è necessario avere una chiara idea di come funzionano le tre parti fondamentali della procedura: contabilità generale, contabilità di magazzino, gestione delle vendite (ovvero la fatturazione).

Si deve fare attenzione a non confondere le stampe di questa verifica con quelle fatte in precedenza.

Le stampe vanno tenute ordinatamente, senza doppioni (se per esempio una stampa della prima nota viene eseguita più volte, si deve conservare sempre solo quella più aggiornata).

Le stampe i documenti di accompagnamento e delle fatture non possono essere ripetute, pertanto è necessario fare attenzione a non perderle.

I numeri dei documenti e i numeri di protocollo sono importanti: non vanno inseriti a caso.

Anche le date sono importanti e non vengono inserite a caso.

573.1   Preparazione

Per poter fare questo esercizio è necessario partire da archivi che non hanno movimenti. Per questo si deve procedere con attenzione nel modo indicato di seguito: si va a cancellare il lavoro fatto fino a questo punto, sostituendo i dati con quelli di un'azienda «pulita» contenente quasi tutti i codici necessari.

573.1.1   {Azienda}, {Scelta azienda}

La prima cosa da fare è quella di posizionarsi su un'azienda «neutrale» (la ditta di prova o dimostrativa) che è rappresentata generalmente dal codice DM.

L'utilizzo temporaneo di questa azienda dimostrativa, serve a ridurre il rischio di errori che potrebbero ripercuotersi su aziende di altri studenti.

573.1.2   {Azienda}, {Cancellazione azienda}

I dati dell'azienda su cui si è lavorato non servono più e pertanto devono essere cancellati con la funzione {Cancellazione azienda} del menù {Azienda}. Questa funzione non permette però di cancellare l'azienda su cui si sta lavorando ed è per questo che prima è stato necessario scegliere un'azienda neutra (l'azienda DM). Una volta selezionata la funzione {Cancellazione azienda}, appare il solito invito a eseguire le copie prima di proseguire. In questa situazione, avendo completato il lavoro precedente, non è necessario fare queste copie; pertanto basta informare il programma che si intende proseguire. Viene quindi richiesto il codice dell'azienda da cancellare.

Per semplicità, si fa riferimento all'azienda 4Z, ma ognuno deve utilizzare invece il codice della propria classe.

573.1.3   {Azienda}, {Duplicazione azienda}

Giunti a questo punto è possibile creare una nuova azienda 4Z a partire dalla ditta 99. Il procedimento è simile a quello eseguito all'inizio delle esercitazioni quando veniva mostrato il modo per preparare i dati della propria azienda (sezione 558.2). La differenza tra l'azienda 00 e l'azienda 99 sta nel fatto che questa ultima contiene già il piano dei conti completo e molti altri codici.

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|   CODICE AZIENDA NUOVO ESERCIZIO ............: 4Z                            |
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|   CODICE AZIENDA ESERCIZIO CORRENTE .........: 99                            |
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| confermi (s/n) = _                                                           |

573.1.4   {Azienda}, {Scelta azienda}

Per proseguire correttamente è (ovviamente) necessario selezionare l'azienda appena creata con la duplicazione, cioè la solita 4Z ovvero il codice corrispondente alla classe e alla sezione a cui si appartiene.

Dal momento che è appena stata realizzata una nuova copia della propria azienda, questa non mostra il nome nel riquadro, quando la si seleziona.

573.1.5   {Archivi}, {Anagrafica azienda}

Dal momento che si ricomincia con un'azienda nuova, deve essere inserito nuovamente il nome dell'azienda. Come sempre, al posto della ragione sociale dell'azienda, si devono scrivere: il cognome o i cognomi degli studenti che effettuano l'esercitazione, la classe e l'anno scolastico.

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|   RAGIONE SOCIALE..........: 4Z Martino Martini 2006/2007____________        |
|   INDIRIZZO................: via S. Pelajo                                   |
|   CAP - CITTÀ - PROV.......: 31100    TREVISO                    TV          |
|   COD.FISCALE - P.IVA......: 80011540269            80011540269              |
+------------------------------------------------------------------------------|
|   ATTIVITÀ ESERCITATA......:                       GESTIONE PRO-RATA.: n     |
|   UFFICIO IVA..............: TREVISO               % DETRAIB.PRO-RATA: 0     |
|   GR/CONT CLIENTI..........: 106 107 108 109 110   IVA MULTIATTIVITÀ.: n     |
|   GR/CONT FORNITORI........: 220 221 222 223 224   NUMERO ATTIVITÀ...: 0     |
|   PERIODO LIQUIDAZIONE IVA.: 0                     IVA REG. AGRICOLO.: n     |
|   NUMERO DECIMALI..........: 3                     RAGGR.ARTICOLI....: N     |
|   GESTIONE CONAI...........: n                     SCORPORO FINE FAT.: n     |
|                                                    MESE CHIUS.FISCALE: 12    |
|                                                    CODICE ISO........: IT    |
|                                                   N.REGISTRI IVA UTILIZZATI  |
|                                                    VENDITE......: 1          |
|                                                    ACQUISTI.....: 1          |
|                                                    SOSPENS. IVA.: 0          |
|                                                    CORRISP. SCOR: 0          |
|                                                    CORRISP. VENT: 0          |
+------------------------------------------------------------------------------|
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Si ricordi che il nome va inserito nella nuova azienda appena creata; non va modificata invece l'azienda DM che è stata usata solo come appoggio per poter cancellare e rigenerare la propria azienda.

573.2   Introduzione all'esercizio

L'esercitazione riguarda la contabilità di un'azienda i cui fatti di gestione inerenti l'esercitazione sono distribuiti nel mese di ottobre del 1982.

L'azienda della quale si simula il funzionamento, passa da una contabilità manuale a un'automatica gestita con la procedura. Per questa ragione, prima ancora di iniziare le operazioni del mese di ottobre devono essere effettuate le scritture di apertura conti e i carichi in magazzino delle giacenze attuali.

Prima di poter effettuare le registrazioni è necessario inserire i dati seguenti.

573.2.1   {Archivi}, {Clienti}

573.2.2   {Archivi}, {Fornitori}

Seguono i fornitori che devono essere inseriti.

573.2.3   {Magazzino}, {Magazzino articoli}

Si devono inserire gli articoli seguenti.

573.3   Le operazioni

Nelle pagine seguenti seguono le operazioni effettuate dalla nostra azienda. Ogni operazione è indicata nel modo seguente:

573.4   Inserimento della situazione iniziale

 

30/09/1982

Vengono caricati i valori delle giacenze iniziali degli articoli di magazzino utilizzando la funzione Movimenti di magazzino del menù {Magazzino}. La causale di magazzino corretta da utilizzare è la n. 55 «SALDO INIZIALE», il numero del documento è 1 (uno) per entrambe le operazioni anche se in realtà non esiste alcun documento: il programma obbliga l'inserimento del dato.

 

30/09/1982

Viene effettuata un'apertura conti per attribuire ai sottoconti i saldi attuali della contabilità.

Questa operazione viene effettuata solo per avere dei valori all'interno dei vari sottoconti dei quali si fa la chiusura. È evidente che nella realtà è improbabile che un'azienda cominci una contabilità meccanizzata e subito dopo faccia una chiusura dei conti.

In una situazione di questo tipo non vengono aperti solo i conti dello stato patrimoniale, ma anche quelli del conto economico e ciò perché la contabilità non è ancora giunta al punto di determinare l'utile e quindi non sono stati spenti i conti economici.

Le scritture di apertura possono essere fatte in diversi modi descritti di seguito.

Bilancio di verifica dell'azienda in data 30/09/1982

Dare Avere
Cliente EMME 7 763,90 Fornitore DELTA 18 138,24
Cliente YANKEE 6 291,60 Fornitore ERREX 21 031,42
Cliente ZETA 7 211,61 Fornitore DOMENICHELLI 101,15
Banca ITCS 4 338,00 Effetti Passivi 5 431,00
Cambiali Attive 12 835,80 Debito per TFRL 9 000,00
Denaro e Valori in Cassa 6 670,30 Altri Fondi 1 317,00
Attrezzature d'Ufficio 8 000,00 Debiti per Imposte 1 100,00
Fabbricati 80 000,00 Fnd Amm.to Fabbricati 22 515,00
Istituti Previdenziali 1 485,00
Debito per IVA 1 000,00
Patrimonio Netto 69 903,10
Acquisti di Merci 60 487,00 Vendite di Merci 50 912,00
Spese Legali e Notarili 2 285,70 Ribassi Abbuoni Attivi 102,00
Ribassi e Abbuoni Passivi 83,00
Salari e Stipendi 3 121,00
Oneri Sociali 2 670,00
Costi di Trasporto 278,00
Totale dare 202 035,91 Totale avere 202 035,91

Si suggerisce di utilizzare il metodo seguente registrando l'apertura dei conti a gruppetti. I gruppetti di conti da aprire possono anche essere in numero minore rispetto all'esempio.

Cliente EMME apertura 7 763,90
Cliente YANKEE apertura 6 291,60
Cliente ZETA apertura 7 211,61
Banca ITCS apertura 4 338,00
Cambiali Attive apertura 12 835,80
Denaro e Valori in Cassa apertura 6 670,30
Attrezzature d'ufficio apertura 8 000,00
Bilancio di Apertura apertura (calcolare)
Fabbricati apertura 80 000,00
Acquisti di Merci apertura 60 487,00
Spese Legali e Notarili apertura 2 285,70
Ribassi e Abbuoni Passivi apertura 83,00
Salari e Stipendi apertura 3 121,00
Oneri Sociali apertura 2 670,00
Costi di Trasporto apertura 278,00
Bilancio di Apertura apertura (calcolare)
Fornitore DELTA apertura 18 138,24
Fornitore ERREX apertura 21 031,42
Fornitore DOMENICHELLI apertura 101,15
Effetti Passivi apertura 5 431,00
Debito per TFRL apertura 9 000,00
Altri Fondi apertura 1 317,00
Debiti per Imposte apertura 1 100,00
Bilancio di Apertura apertura (calcolare)
Fondo Amm.to Fabbricati apertura 22 515,00
Istituti Previdenziali apertura 1 485,00
Debito per IVA apertura 1 000,00
Patrimonio Netto apertura 69 903,10
Vendite di Merci apertura 50 912,00
Ribassi Abbuoni Attivi apertura 102,00
Bilancio di Apertura apertura (calcolare)

 

30/09/1982

Viene effettuata la stampa del bilancio di verifica per controllare l'esattezza dei saldi inseriti tramite l'apertura dei conti. La stampa del bilancio di verifica si ottiene tramite la funzione {Contabilità}, {Bilancio contabile}. La stampa deve comprendere i sottoconti. L'intestazione della stampa deve avere naturalmente la data 30/09/1982.

                   BILANCIO DELLA AZIENDA        .....................                                          30/09/1982


                                                      SITUAZIONE PATRIMONIALE


     ATTIVITÀ                                                    |     PASSIVITÀ 
================================================================ | ================================================================
    codice    descrizione                               importo  |     codice    descrizione                               importo
-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------
    1.....    A T T I V O                      110.596,21        |     2.....    P A S S I V O                    127.021,91
    102000    IMMOBILIZZ. MATERIALI                   65.485,00  |     216000    PATRIMONIO NETTO                        69.903,10
    ...003    Fabbricati                           80.000,00     |     ...001    Patrimonio Netto                     69.903,10
    ...007    Attrezzature d'Ufficio                8.000,00     |     217000    FND ACCANT.RISCHI E ONERI                1.317,00
    ...021    Fnd Amm.to Fabbricati                22.515,00-    |     ...006    Altri Fondi                           1.317,00
    106000    CLIENTI                                 21.267,11  |     218000    T.F.R. LAVORO SUBORDINATO                9.000,00
    ...001    Clienti                              21.267,11     |     ...001    Debito per TFRL                       9.000,00
    111000    CREDITI COMMERCIALI                     12.835,80  |     220000    FORNITORI                               39.270,81
    ...002    Cambiali Attive                      12.835,80     |     ...001    Fornitori                            39.270,81
    114000    DISPONIBILITÀ  LIQUIDE                  11.008,30  |     225000    DEBITI COMMERCIALI                       5.431,00
    ...001    Banca ITCS                            4.338,00     |     ...002    Effetti Passivi                       5.431,00
    ...005    Denaro e Valori in Cassa              6.670,30     |     226000    DEBITI TRIBUTARI                         2.100,00
                                                                 |     ...002    Debito per IVA                        1.000,00
                                                                 |     ...007    Debiti per Imposte                    1.100,00
                                                                 |     3.....    ALTRI CONTI PATRIMONIALI           1.485,00 
                                                                 |     329000    CONTI TRANSITORI E FINALI                1.485,00
                                                                 |     ...006    Istituti Previdenziali                1.485,00
                                                                 |
                                              -----------------  |                                               -----------------
              TOTALE                                 110.596,21  |               TOTALE                                 128.506,91

                   Risultato d'esercizio           17.910,70
                                              =================
              TOTALE A PAREGGIO                      128.506,91


                                                           CONTO ECONOMICO


     COMPONENTI PASSIVI DI REDDITO                               |     COMPONENTI ATTIVI DI REDDITO
================================================================ | ================================================================
    codice    descrizione                               importo  |     codice    descrizione                               importo
-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------
    6.....    COSTI DELLA PRODUZIONE            68.739,70        |     5.....    VALORE DELLA PRODUZIONE           50.829,00
    645000    COSTI ACQ. MERCI MAT.CONS               60.385,00  |     541000    RICAVI VENDITE E PRESTAZ.               50.829,00
    ...001    Acquisti di Merci                    60.487,00     |     ...001    Vendite di Merci                     50.912,00
    ...007    Ribassi Abbuoni Attivi                  102,00-    |     ...007    Ribassi e Abbuoni Passivi                83,00-
    646000    COSTI X PREST. E SERVIZI                 2.563,70  |     7.....    PROVENTI E ONERI FINANZIA                 0
    ...001    Costi di Trasporto                      278,00     |     8.....    PROVENTI E ONERI STRAORD.                 0
    ...007    Spese Legali e Notarili               2.285,70     |     9.....    CONTI RIEPILOG. ECONOMICI                 0
    648000    COSTI PER IL PERSONALE                   5.791,00  |
    ...001    Salari e Stipendi                     3.121,00     |
    ...002    Oneri Sociali                         2.670,00     |
                                              -----------------  |                                               -----------------
              TOTALE                                  68.739,70  |               TOTALE                                  50.829,00

                                                                                      Risultato d'esercizio           17.910,70
                                                                                                                 =================
                                                                                 TOTALE A PAREGGIO                       68.739,70

 

30/09/1982

Controllare il bilancio e in caso si rilevino errori, stampare la prima nota tramite la funzione {Contabilità}, {Stampa prima nota} e quindi correggere le scritture di apertura errate.

 

30/09/1982

Viene stampato il giornale del mese di settembre (09) che comprende le sole scritture di apertura.

573.5   Le operazioni dal 01/10/1982 AL 31/10/1982

 

02/10/1982

Ricevuta Fattura accompagnatoria dalla Ditta ERREX. La fattura accompagnatoria viene protocollata con il numero 35. Segue la fattura.

.------------------------------------------------------------------------------.
| E R R E X   s.r.l.                  | Spettabile                             |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 035                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura accompagnatoria n. 123/   del 02-10-1982                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio BANCA ITCS      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
| 7856 | Articolo «A»       |   2400 |       0,60 |      |       1.440,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     1.440,00 | Sconto 10%   144,00 | Totale netto      1.296,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         1.296,00 |          20% |                 259,20 |          1.296,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |            259,20 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          1.555,20 |
|----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 02/12/1982    1.555,20                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del DESTINATARIO     | Causale del trasporto: VENDITA       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data e ora inizio: 02/10/1982 10:30   | Firma del conducente                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 03 | Firma del destinatario               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore    |
|                                       |                   |                  |
|                                       |                   |                  |
`------------------------------------------------------------------------------'
Acquisto Merci ricevuta FT 1 296,00
IVA ns. Credito 259,20
Fornitore ERREX 1 555,20

 

02/10/1982

Pagate a mezzo banca spese di trasporto 101,15 € alla ditta DOMENICHELLI.

Fornitore DOMENICHELLI pagamento spese trasporto 101,15
Banca ITCS 101,15

 

02/10/1982

Ricevuto assegno di 3 240,00 € dalla ditta YANKEE a saldo fattura n. 92 di 3 600,00 € (abbuono qualitativo); la differenza viene regolata nei giorni successivi con una nota di accredito.

Denaro e Valori in Cassa Riscossione FT 3 240,00
Cliente YANKEE 3 240,00

 

03/10/1982

Emessa fattura accompagnatoria n. 100 per vendita alla ditta ZETA

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo
Articolo B 2 850 1,00 2 850,00
IVA 20% 570,00
Totale fattura 3 420,00
.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    3   IT  01720430485       |00    |ZETA                                    |
|------------------------------|------|VIA ARBE N. 50                          |
|Banca di appoggio             |Zona  |20100 MILANO                    MI      |
|Banca Commerciale             |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |Destinatario:                           |
|Annotazioni                   |------|idem                                    |
|                              |      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | FATTURA      |  03/10/1982  |     100        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagam.   3 Rimessa Diretta 30 gg. d.f. |Rif.ord.                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                             |Valuta                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|B                     |PZ|         |           |          |               |   |
|MERCE B               |  |     2850|       1,00|          |        2850,00|  4|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Totale merce    |Sconto    |Netto merce     |Trasporto|Sp. incasso|IVA art. 15|
|         2850,00|          |         2850,00|         |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CI |Spese accessorie|Imponibile      |% IVA |Imposta         |Totale Documento|
|   |                |                |      |                |         3420,00|
|  4|                |         2850,00|20    |          570,00|----------------|
|   |                |                |      |                |Reso            |
|   |                |                |      |                |----------------|
|                    |                |      |                |Acconto         |
|                    |----------------|      |----------------|                |
|            Totali  |         2850,00|      |          570,00|----------------|
|                    |----------------|      |----------------|Totale omaggio  |
|-------------------------------------------------------------|                |
|  Date e importi delle scadenze                              |================|
|     03/11/1982                                              |Totale da pagare|
|      3420,00                                                |         3420,00|
|--------------------------------------------------------------================|
|Deposito di partenza: Deposito principale                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Trasporto a cura del:                        |Inizio trasporto|Numero colli   |
|Mittente     - Destinatario X   - Vettore    | 03/10/82 ??:?? |               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Causale del Trasporto|Porto                |Aspetto ester. dei beni|Peso      |
|VENDITA              |                     |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Vettore                       |Ritiro Merce   |Firma del conducente           |
|                              |               |-------------------------------|
|----------------------------------------------|Firma del destinatario         |
|Firma del vettore                             |                               |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

03/10/1982

Inviata nota di accredito alla ditta YANKEE per l'abbuono qualitativo concesso in occasione del pagamento del 02/10/1982.

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo
Forfait: abbuono qualitativo 300,00
IVA 20% 60,00
Totale nota di accredito 360,00
.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    2   IT  00496700261       |00    |YANKEE                                  |
|------------------------------|------|VIA DEI CONIUGI N. 15                   |
|Banca di appoggio             |Zona  |31100 TREVISO                   TV      |
|                              |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |                                        |
|Annotazioni                   |------|                                        |
|                              |      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | NOTA ACCRE   |  03/10/1982  |     101        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagam.                                 |Rif.ord.                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                             |Valuta                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|abbuono qualitativo   |  |         |     300,00|          |         300,00|  4|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Totale merce    |Sconto    |Netto merce     |Trasporto|Sp. incasso|IVA art. 15|
|          300,00|          |          300,00|         |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CI |Spese accessorie|Imponibile      |% IVA |Imposta         |Totale Documento|
|   |                |                |      |                |          360,00|
|  4|                |          300,00|20    |           60,00|----------------|
|   |                |                |      |                |Reso            |
|   |                |                |      |                |----------------|
|                    |                |      |                |Acconto         |
|                    |----------------|      |----------------|                |
|            Totali  |          300,00|      |           60,00|----------------|
|                    |----------------|      |----------------|Totale omaggio  |
|-------------------------------------------------------------|                |
|  Date e importi delle scadenze                              |================|
|                                                             |Totale da pagare|
|                                                             |          360,00|
`--------------------------------------------------------------================'

 

05/10/1982

Versato in banca l'assegno ricevuto il 02/10/1982 dalla ditta YANKEE e in contanti 3 850,00 € per un totale di 7 090,00 €.

Banca ITCS Versamento in c/c 7 090,00
Denaro e Valori in Cassa 7 090,00

 

05/10/1982

Il cliente ZETA paga anticipatamente la fattura n. 100 emessa il 03/10/1982 con un assegno. Per questo gli viene concesso uno sconto del 2 % (quindi paga di meno). In un momento successivo si provvede a inviare la nota di accredito; per ora ci si occupa soltanto dell'incasso. 3 420,00 * 0,02 = 68,40; 3 420,00 - 68,40 = 3 351,60 €.

Denaro e Valori n Cassa riscossione fattura 3 351,60
Cliente ZETA 3 351,60

 

05/10/1982

Inviata alla ditta ZETA nota di accredito per lo sconto relativo alla vendita del 03/10/1982. Nella nota di accredito deve apparire nelle righe di descrizione libera del corpo l'indicazione: rif. FT 100 del 03/10/1982.

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo
Forfait: sconto condizionato 57,00
IVA 20% 11,40
Totale nota di accredito 68,40
.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    3   IT  01720430485       |00    |ZETA                                    |
|------------------------------|------|VIA ARBE N. 50                          |
|Banca di appoggio             |Zona  |20100 MILANO                    MI      |
|                              |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |                                        |
|Annotazioni                   |------|                                        |
|                              |      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | NOTA ACCRE   |  05/10/1982  |     102        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagam.                                 |Rif.ord.                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                             |Valuta                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|sconto condizionato   |  |         |      57,00|          |          57,00|  4|
|                      |  |         |           |          |               |   |
|rif. FT 100           |  |         |           |          |               |   |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|del 03/10/1982        |  |         |           |          |               |   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Totale merce    |Sconto    |Netto merce     |Trasporto|Sp. incasso|IVA art. 15|
|           57,00|          |           57,00|         |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CI |Spese accessorie|Imponibile      |% IVA |Imposta         |Totale Documento|
|   |                |                |      |                |           68,40|
|  4|                |           57,00|20    |           11,40|----------------|
|   |                |                |      |                |Reso            |
|   |                |                |      |                |----------------|
|                    |                |      |                |Acconto         |
|                    |----------------|      |----------------|                |
|            Totali  |           57,00|      |           11,40|----------------|
|                    |----------------|      |----------------|Totale omaggio  |
|-------------------------------------------------------------|                |
|  Date e importi delle scadenze                              |================|
|                                                             |Totale da pagare|
|                                                             |           68,40|
`--------------------------------------------------------------================'

 

05/10/1982

Girato l'assegno della ditta ZETA alla ditta DELTA.

Fornitore DELTA Pagamento 3 351,60
Denaro e Valori in Cassa 3 351,60

 

06/10/1982

Ricevuta merce dalla ditta DELTA come da nostra precedente ordinazione.

.------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 042                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 243/   del 06-10-1982                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                       |
|------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 97TR | Articolo «B»       |    10680 |                                  0,55 |
|      |                    |          |                                       |
|      |                    |          |                                       |
|      |                    |          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del DESTINATARIO     | Causale del trasporto: VENDITA       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06/10/1982 10:30   | Firma del conducente                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 11 | Firma del destinatario               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore    |
|                                       |                   |                  |
|                                       |                   |                  |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

06/10/1982

Presentate allo sconto cambiali delle ditte EMME e ZETA per complessive 5 680,00 €.

Cambiali allo sconto presentazione effetti 5 680,00
Cambiali Attive 5 680,00

 

07/10/1982

Scontate cambiali delle ditte EMME e ZETA presentate il 06/10/1982 per complessive 5 680,00 €; sconto 18% gg. 68 complessivi. Sconto = 5 680,00 * 0,18 * 68 / 360 = 193,12 Netto Ricavo = 5 680,00 - 193,12 = 5 486,88 €.

Banca ITCS Sconto effetti 5 486,88
Oneri finanziari vari 193,12
Cambiali allo sconto 5 680,00

 

08/10/1982

Emessa fattura accompagnatoria sulla ditta EMME per vendita di merce A. La spedizione della merce viene effettuata a mezzo nostro e quindi si addebitano le spese di trasporto non documentate.

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo
Articolo A 6 850 1,00 6 850,00
Spese di trasporto e accessorie non documentate 135,00
Totale 6 985,00
IVA 20% 1 397,00
Totale fattura 8 382,00
.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    1   IT  02513310017       |00    |EMME                                    |
|------------------------------|------|VIALE LIBERTÀ  N. 17                    |
|Banca di appoggio             |Zona  |10100 TORINO                    TO      |
|Monte dei Paschi di Siena     |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |Destinatario:                           |
|Annotazioni                   |------|idem                                    |
|                              |      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | FATTURA      |  08/10/1982  |     103        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagam.  11 Tratta 30 gg. d.f           |Rif.ord.                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                             |Valuta                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|A                     |PZ|         |           |          |               |   |
|MERCE A               |  |     6850|       1,00|          |        6850,00|  4|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Totale merce    |Sconto    |Netto merce     |Trasporto|Sp. incasso|IVA art. 15|
|         6850,00|          |         6850,00|   135,00|           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CI |Spese accessorie|Imponibile      |% IVA |Imposta         |Totale Documento|
|   |                |                |      |                |         8382,00|
|  4|          135,00|         6985,00|20    |         1397,00|----------------|
|   |                |                |      |                |Reso            |
|   |                |                |      |                |                |
|   |                |                |      |                |----------------|
|                    |                |      |                |Acconto         |
|                    |----------------|      |----------------|                |
|            Totali  |         6985,00|      |         1397,00|----------------|
|                    |----------------|      |----------------|Totale omaggio  |
|-------------------------------------------------------------|                |
|  Date e importi delle scadenze                              |================|
|     08/11/1982                                              |Totale da pagare|
|      8382,00                                                |         8382,00|
|--------------------------------------------------------------================|
|Deposito di partenza: Deposito principale                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Trasporto a cura del:                        |Inizio trasporto|Numero colli   |
|Mittente X   - Destinatario     - Vettore    | 08/10/82 ??:?? |               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Causale del Trasporto|Porto                |Aspetto ester. dei beni|Peso      |
|VENDITA              |                     |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Vettore                       |Ritiro Merce   |Firma del conducente           |
|                              |               |-------------------------------|
|----------------------------------------------|Firma del destinatario         |
|Firma del vettore                             |                               |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

09/10/1982

Ricevuta fattura dalla ditta DELTA per interessi di mora. 8% calcolato su 7 050,00 per 60 gg. Interessi = 7 050,00 * 0,08 * 60 / 365 = 92,71 €

.------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 036                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 147/   del 09-10-1982                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio BANCA ITCS      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | INTERESSI DI MORA  |        |            |      |          92,71 | 15 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce        92,71 |                     | Totale netto         92,71 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            92,71 |              |        Esclusa art. 15 |             92,71 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |              0,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |             92,71 |
|----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 09/12/1982   92,71                                                 |
`------------------------------------------------------------------------------'
Interessi passivi vari Vs/FT Interessi 92,71
Fornitore DELTA 92,71
IVA ns. credito (Esclusa art. 15) 0

 

09/10/1982

Pagati oneri sociali a carico del datore di lavoro tramite banca per 1 485,00 €.

Istituti previdenziali pagamento oneri sociali a carico dell'azienda 1 485,00
Banca ITCS 1 485,00

 

10/10/1982

Inviati all'incasso s.b.f. cambiali per 3 635,00 €.

 

11/10/1982

Ricevuto accredito del valore nominale delle cambiali inviate all'incasso s.b.f. (salvo buon fine).

 

11/10/1982

Ricevuto addebito per commissioni su effetti all'incasso 8,90 €.

Oneri e Perdite varie Addebito commissioni 8,90
Banca ITCS 8,90

 

12/10/1982

Pagate spese di trasporto per conto del fornitore ERREX per 38,00 €.

Fornitore ERREX pagate spese di trasporto per suo conto 38,00
Denaro e Valori in Cassa 38,00

 

12/10/1982

Ricevute merci e fattura dalla ditta ERREX; poco prima erano state anticipate le spese di trasporto per conto del fornitore.

.------------------------------------------------------------------------------.
| E R R E X   s.r.l.                  | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 037                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura accompagnatoria n. 154/   del 12-10-1982                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio BANCA ITCS      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
| 7857 | Articolo «B»       |   4770 |       0,50 |      |       2.385,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     2.385,00 | Sconto              | Totale netto      2.385,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         2.385,00 |          20% |                 477,00 |          2.385,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |            477,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          2.862,00 |
|----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 12/12/1982    2.862,00                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del MITTENTE         | Causale del trasporto: VENDITA       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data e ora inizio: 12/10/1982 09:30   | Firma del conducente                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 06 | Firma del destinatario               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore    |
|                                       |                   |                  |
|                                       |                   |                  |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

13/10/1982

Emessa fattura accompagnatoria alla ditta YANKEE.

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo
Articolo A 175 1,00 175,00
IVA 20% 35,00
Totale fattura 210,00
.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    2   IT  00496700261       |00    |YANKEE                                  |
|------------------------------|------|VIA DEI CONIUGI N 15                    |
|Banca di appoggio             |Zona  |31100 TREVISO                   TV      |
|Credito Italiano              |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |Destinatario:                           |
|Annotazioni                   |------|idem                                    |
|                              |      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | FATTURA      |  13/10/1982  |     104        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagam.  11 Tratta 30 gg. d.f.          |Rif.ord.                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                             |Valuta                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|A                     |PZ|         |           |          |               |   |
|MERCE A               |  |      175|       1,00|          |         175,00|  4|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Totale merce    |Sconto    |Netto merce     |Trasporto|Sp. incasso|IVA art. 15|
|          175,00|          |          175,00|         |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CI |Spese accessorie|Imponibile      |% IVA |Imposta         |Totale Documento|
|   |                |                |      |                |          210,00|
|  4|                |          175,00|20    |           35,00|----------------|
|   |                |                |      |                |Reso            |
|   |                |                |      |                |----------------|
|                    |                |      |                |Acconto         |
|                    |----------------|      |----------------|                |
|            Totali  |          175,00|      |           35,00|----------------|
|                    |----------------|      |----------------|Totale omaggio  |
|-------------------------------------------------------------|                |
|  Date e importi delle scadenze                              |================|
|     13/11/1982                                              |Totale da pagare|
|       210,00                                                |          210,00|
|--------------------------------------------------------------================|
|Deposito di partenza: Deposito principale                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Trasporto a cura del:                        |Inizio trasporto|Numero colli   |
|Mittente     - Destinatario X   - Vettore    | 13/10/82 10:00 |               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Causale del Trasporto|Porto                |Aspetto ester. dei beni|Peso      |
|VENDITA              |                     |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Vettore                       |Ritiro Merce   |Firma del conducente           |
|                              |               |-------------------------------|
|----------------------------------------------|Firma del destinatario         |
|Firma del vettore                             |                               |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

17/10/1982

Ricevute merci dalla ditta DELTA.

.------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 043                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 264/   del 17-10-1982                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                       |
|------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 87TR | Articolo «a»       |    12700 |                                  0,50 |
|      |                    |          |                                       |
|      |                    |          |                                       |
|      |                    |          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del  VETTORE         | Causale del trasporto: VENDITA       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06/10/1982 10:30   | Firma del conducente                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 11 | Firma del destinatario               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore    |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10  | 17/10/1982 10:30  |                  |
|                                       |                   |                  |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

17/10/1982

Spedite merci alla ditta EMME con documento di trasporto n. 64.

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario
Articolo B 5 200 1,00
IVA 20%
Totale
.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    1   IT  02513310017       |00    |EMME                                    |
|------------------------------|------|VIALE LIBERTÀ  N. 17                    |
|Banca di appoggio             |Zona  |10100 TORINO                    TO      |
|Monte dei Paschi di Siena     |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |Destinatario:                           |
|Annotazioni                   |------|idem                                    |
|                              |      |                                        |
|------------------------------'      `----------------------------------------|
|------------------------------------------------------------.                 |
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | BOLLA        |  17/10/1982  |      64        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagamento                                 |Riferimento d'ordine               |
| 11 Tratta 30 gg. d.f                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                                   |Valuta              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|B                     |PZ|     5200|           |          |               |   |
|MERCE B               |  |     MEZZ|       1,00|          |        5200,00|  4|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Deposito di partenza                                                          |
|Deposito principale                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Trasporto a cura del:                        |Inizio trasporto|Numero colli   |
|Mittente     - Destinatario X   - Vettore    | 17/10/82 ??:?? |               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Causale del Trasporto|Porto                |Aspetto ester. dei beni|Peso      |
|VENDITA              |                     |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Vettore                       |Ritiro Merce   |Firma del conducente           |
|                              |               |-------------------------------|
|------------------------------|               |Firma del destinatario         |
|Firma del vettore             |               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Legenda: 0=Z 1=A 2=E 3=G 4=H 5=M 6=P 7=S 8=T 9=K Separatore decimali=.        |

 

19/10/1982

Ricevuta fattura relativa alla merce del 17/10/1982, + spese di trasporto non documentate per 45,00 €+IVA, + spese documentate, anticipate dal fornitore, per 83,00 €.

.------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 039                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 155/   del 19-10-1982                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio BANCA ITCS      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | Da documento di trasporto n. 264 del 17/10/1982 |                |    |
| 87TR | Articolo «A»       |  12700 |       0,50 |      |       6.350,00 | 20 |
|      | RIMBORSO SPESE DI  |        |            |      |                |    |
|      | TRASPORTO          |        |            |      |                |    |
|      | DOCUMENTATE        |        |            |      |          83,00 | 15 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     6.433,00 |    Trasporto  45,00 | Totale netto      6.433,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         6.350,00 |           20 |               1.270,00 |          6.478,00 |
|            45,00 |           20 |                   9,00 |-------------------|
|            83,00 |              |        Esclusa art. 15 | Totale IVA        |
|                  |              |                        |          1.279,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          7.757,00 |
|----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 19/12/1982   7.757,00                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
.------------------------------------------------------------------------------.
| DOMENICHELLI s.p.a.                 | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 038                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 366/   del 17-10-1982                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Contanti                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | Trasporto          |        |            |      |          69,17 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            69,17 |           20 |                  13,83 |             69,17 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |             13,83 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |             83,00 |
|----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 17/10/1982   83,00                                                 |
`------------------------------------------------------------------------------'
Costi di trasporto fattura per spese di trasporto 69,17
Fornitore DOMENICHELLI 83,00
IVA Ns/Cred. (20%) 13,83
Acquisto di Merci FT acquisto merci 6 350,00
Fornitore DELTA 7 757,00
Costi di Trasporto 45,00
Fornitore DOMENICHELLI 83,00
IVA Ns/Cred. (20%) 1 279,00
IVA Ns/Cred. (Esclusa art. 15) 0

 

19/10/1982

Emessa fattura sulla ditta EMME per il documento di trasporto da noi emesso il 17/10/1982.

La stampa deve essere effettuata una volta in prova, quindi si deve controllare che sia tutto in ordine, infine occorre rifare la stessa stampa in modo definitivo, ricordando che la stampa definitiva non può essere ripetuta. La stampa della fattura differita in modo definitivo è necessaria per consentire le operazioni che seguono.

.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    1   IT  02513310017       |      |EMME                                    |
|------------------------------|------|VIALE LIBERTÀ  N. 17                    |
|Banca di appoggio             |Zona  |10100 TORINO                    TO      |
|Monte dei Paschi di Siena     |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |                                        |
|Annotazioni                   |------|                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | FATTURA      |  19/10/1982  |     105        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagam.  11 Tratta 30 gg. d.f           |Rif.ord.                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                             |Valuta                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|         DA DOC. N. 64        DEL 17/10/1982                                  |
|B                     |PZ|         |           |          |               |   |
|MERCE B               |  |     5200|       1,00|          |        5200,00|  4|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Totale merce    |Sconto    |Netto merce     |Trasporto|Sp. incasso|IVA art. 15|
|         5200,00|          |         5200,00|         |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CI |Spese accessorie|Imponibile      |% IVA |Imposta         |Totale Documento|
|   |                |                |      |                |         6240,00|
|  4|                |         5200,00|20    |         1040,00|----------------|
|   |                |                |      |                |Reso            |
|   |                |                |      |                |----------------|
|                    |                |      |                |Acconto         |
|                    |----------------|      |----------------|                |
|            Totali  |         5200,00|      |         1040,00|----------------|
|                    |----------------|      |----------------|Totale omaggio  |
|-------------------------------------------------------------|                |
|  Date e importi delle scadenze                              |================|
|     19/11/1982                                              |Totale da pagare|
|      6240,00                                                |         6240,00|
`--------------------------------------------------------------================'

 

20/10/1982

Pagata l'IVA del mese di settembre con delega alla nostra banca. Si tenga presente che l'importo dell'IVA da pagare è già stato calcolato e girato nel sottoconto DEBITO PER IVA il cui valore può essere desunto dal bilancio di verifica del 30/09/1982

Debito per IVA pagamento IVA settembre 1 000,00
Banca ITCS 1 000,00

 

24/10/1982

Degli effetti presentati all'incasso il 10/10/1982 la banca ne restituisce uno protestato di 680,00 €, + spese di protesto 11,25 € (680,00 + 11,25 = 691,25).

Effetti Insol. e Prot. restituzione effetti protestati 691,25
Banca ITCS 691,25

 

26/10/1982

Emessa Fattura accompagnatoria sulla ditta ZETA. Il trasporto viene effettuato a mezzo nostro e di conseguenza vengono addebitate spese di trasporto non documentate per 83,00 €

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo
Articolo B 3 720 1,00 3 720,00
Spese di trasporto non documentate 83,00
Totale 3 803,00
IVA 20% 760,60
Totale fattura 4 563,60
.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    3   IT  01720430485       |00    |ZETA                                    |
|------------------------------|------|VIA ARBE N. 50                          |
|Banca di appoggio             |Zona  |20100 MILANO                    MI      |
|Banca Commerciale             |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |Destinatario:                           |
|Annotazioni                   |------|idem                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | FATTURA      |  26/10/1982  |     106        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagam.   3 Rimessa Diretta 30 gg. d.f. |Rif.ord.                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                             |Valuta                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|B                     |PZ|         |           |          |               |   |
|MERCE B               |  |     3720|       1,00|          |        3720,00|  4|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Totale merce    |Sconto    |Netto merce     |Trasporto|Sp. incasso|IVA art. 15|
|         3720,00|          |         3720,00|    83,00|           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CI |Spese accessorie|Imponibile      |% IVA |Imposta         |Totale Documento|
|   |                |                |      |                |         4563,60|
|  4|           83,00|         3803,00|20    |          760,60|----------------|
|   |                |                |      |                |Reso            |
|   |                |                |      |                |----------------|
|                    |                |      |                |Acconto         |
|                    |----------------|      |----------------|                |
|            Totali  |         3803,00|      |          760,60|----------------|
|                    |----------------|      |----------------|Totale omaggio  |
|-------------------------------------------------------------|                |
|  Date e importi delle scadenze                              |================|
|     26/11/1982                                              |Totale da pagare|
|      4563,60                                                |         4563,60|
|--------------------------------------------------------------================|
|Deposito di partenza: Deposito principale                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Trasporto a cura del:                        |Inizio trasporto|Numero colli   |
|Mittente X   - Destinatario     - Vettore    | 26/10/82 10:00 |               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Causale del Trasporto|Porto                |Aspetto ester. dei beni|Peso      |
|VENDITA              |                     |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Vettore                       |Ritiro Merce   |Firma del conducente           |
|                              |               |-------------------------------|
|----------------------------------------------|Firma del destinatario         |
|Firma del vettore                             |                               |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

27/10/1982

Ricevuta merce dalla ditta DELTA.

.------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 044                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 281/   del 27-10-1982                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                       |
|------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 87TR | Articolo «A»       |    10500 |                                  0,60 |
|      |                    |          |                                       |
|      |                    |          |                                       |
|      |                    |          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del  VETTORE         | Causale del trasporto: VENDITA       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06/10/1982 10:30   | Firma del conducente                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 10 | Firma del destinatario               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore    |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10  | 27/10/1982 10:30  |                  |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

27/10/1982

La merce ricevuta dalla ditta DELTA è stata trasportata da DOMENICHELLI che ci consegna, assieme alla merce, la fattura per le spese di trasporto che sono a nostro carico.

.------------------------------------------------------------------------------.
| DOMENICHELLI s.p.a.                 | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 040                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 395/   del 27-10-1982        Banca di appoggio BANCA ITCS         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg. d.f.                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | Trasporto          |        |            |      |          87,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            87,00 |           20 |                  17,40 |             87,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |             17,40 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |            104,40 |
|----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 27/12/1982   104,40                                                |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

27/10/1982

Ricevuta fattura dalla ditta DELTA.

.------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 041                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 170/   del 27-10-1982                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio BANCA ITCS      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | Da documento di trasporto n. 281 del 27/10/1982 |                |    |
| 87TR | Articolo «A»       |  10500 |       0,60 |      |       6.300,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     6.300,00 |                     | Totale netto      6.300,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         6.300,00 |           20 |               1.260,00 |          6.300,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |          1.260,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          7.560,00 |
|----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 27/12/1982   7.560,00                                              |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

30/10/1982

Il cliente ZETA ci restituisce merce B.

.------------------------------------------------------------------------------.
| Z E T A                             | Spett.                                 |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni             |
|                                     | ...                                    |
|                                     | ...                                    |
|                                     | PROTOCOLLO 045                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 245/   del 30-10-1982                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                       |
|------|--------------------|----------|---------------------------------------|
|      | Articolo «B»       |      720 |                                  1,00 |
|      |                    |          |                                       |
|      |                    |          |                                       |
|      |                    |          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del         VETTORE  | Causale del trasporto: RESO          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 05 | Firma del destinatario               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore    |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10  | 27/10/1982 10:30  |                  |
`------------------------------------------------------------------------------'

 

30/10/1982

Il cliente ZETA ci invia un assegno a saldo della vendita del 26/10/1982 dedotto dell'importo della merce resaci.

Valore della merce resa: 720 × 1,00 = 720,00; valore della merce resa più IVA = 720,00 × 1,20 = 864,00; importo dovuto dal cliente = 4 563,60 - 864,00 = 3 699,60.

 

30/10/1982

Liquidati i salari e stipendi per 6 850,00 €, assegni familiari e indennità di malattia 205,00 €.

Salari e stipendi liquidazione salari e stipendi 6 850,00
Istituti previdenziali 205,00
Personale c/retribuzioni 7 055,00

 

31/10/1982

Pagate le retribuzioni a mezzo assegno bancario effettuando ritenute sociali per 606,22 € e ritenute fiscali per 875,00 €.

Personale c/Retribuzioni pagamento dipendenti 7 055,00
Istituti previdenziali 606,22
Erario c/Riten. da Versare 875,00
Banca ITCS 5 573,78

 

31/10/1982

Liquidati contributi sociali a carico dell'azienda per 2 787,00 €.

Oneri Sociali liquidazione contributi 2 787,00
Istituti Previdenziali 2 787,00

 

31/10/1982

Inviata nota di accredito alla ditta ZETA per la merce resa il 30/10/1982.

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo
Articolo B 720 1,00 720,00
IVA 20% 144,00
Totale nota accredito 864,00
.------------------------------------------------------------------------------.
|Cliente                       |C.Mag.|Spett.                                  |
|    3   IT  01720430485       |00    |ZETA                                    |
|------------------------------|------|VIA ARBE N. 50                          |
|Banca di appoggio             |Zona  |20100 MILANO                    MI      |
|                              |Cli.  |                                        |
|------------------------------|  0   |                                        |
|Annotazioni                   |------|                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Numero Foglio|Tipo Documento|Data Documento|Numero Documento|                 |
|           1 | NOTA ACCRE   |  31/10/1982  |     107        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Pagam.                                 |Rif.ord.                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Agente                                             |Valuta                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                           Dichiarazione esenzione IVA           del          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Articolo              |Un|Quantità |Prezzo     |Sconto    |               |CI |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|B                     |PZ|         |           |          |               |   |
|MERCE B               |  |      720|       1,00|          |         720,00|  4|
|                      |  |         |           |          |               |   |
|rif. FT 106           |  |         |           |          |               |   |
|                      |  |         |           |          |               |   |
|del 26/10/1982        |  |         |           |          |               |   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Totale merce    |Sconto    |Netto merce     |Trasporto|Sp. incasso|IVA art. 15|
|          720,00|          |          720,00|         |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|CI |Spese accessorie|Imponibile      |% IVA |Imposta         |Totale Documento|
|   |                |                |      |                |          864,00|
|  4|                |          720,00|20    |          144,00|----------------|
|   |                |                |      |                |Reso            |
|   |                |                |      |                |----------------|
|                    |                |      |                |Acconto         |
|                    |----------------|      |----------------|                |
|            Totali  |          720,00|      |          144,00|----------------|
|                    |----------------|      |----------------|Totale omaggio  |
|-------------------------------------------------------------|                |
|  Date e importi delle scadenze                              |================|
|                                                             |Totale da pagare|
|                                                             |          864,00|
`--------------------------------------------------------------================'

 

31/10/1982

Viene stampata la distinta delle Cambiali Attive (tratte e ricevute bancarie) relative alle fatture emesse che ne riportano l'indicazione.

DISTINTA DEGLI EFFETTI PRESENTATI  IL 31/10/82
AL/ALLA : Banca ITCS

.-----------------------------------------------------------------------------------------.
| N.P. | N.E. | D E B I T O R E    | D O M I C I L I O    | SCADENZA |  IMPORTO  | TIPO E.|
-------------------------------------------------------------------------------------------
|    1 |  ??? | Ditta EMME         |Monte dei Paschi di Si| 08/11/82 |  8.382,00 | TRATTA |
|    2 |  ??? | Ditta YANKEE       |Credito Italiano      | 13/11/82 |    210,00 | TRATTA |
|    3 |  ??? | Ditta EMME         |Monte dei Paschi di Si| 19/11/82 |  6.240,00 | TRATTA |
`-----------------------------------------------------------------------------------------'
                                                    TOTALE EFFETTI :   14.832,00           

Errori comuni. Se manca l'indicazione dell'effetto da 6 240,00 €, molto probabilmente non è ancora stata stampata la fattura n. 105 in modo definitivo. Si tratta infatti di una fattura differita, per la quale, il programma che si occupa della stampa, chiede se si vuole ottenere una prova o una stampa definitiva. Se la fattura non viene stampata in modo definitivo, in realtà non esiste ancora per la procedura, pertanto vengono a mancare tutte le conseguenze che derivano dall'emissione delle fatture relative.

 

31/10/1982

Vengono stampati gli effetti che appaiono sulla distinta.

                                               *****8382,00** 
                                                               
                                                               
AL 08/11/1982  PAGHERETE PER QUESTA TRATTA         
                                                               
ALL'ORDINE DELLA DITTA ........................................
                                                               
Euro **OTTOMILATRECENTOOTTANTADUE**                
                                                               
    FT. 103       del  08/10/1982                              
                                                               
Ditta EMME                       C/C    1                      
Viale Libertà, 17                                             
10100 TORINO                          TO                       
                                                               
           Monte dei Paschi di Siena                           
                                               ******210,00** 
                                                               
                                                               
AL 13/11/1982  PAGHERETE PER QUESTA TRATTA                     
                                                               
ALL'ORDINE DELLA DITTA ........................................
                                                               
Euro **DUECENTODIECI**                       
                                                               
    FT. 104        del 13/10/1982                              
                                                               
Ditta YANKEE                     C/C    2                      
Via dei coniugi, 15                                             
31100 TREVISO                         TV                       
                                                               
           Credito Italiano                                    
                                                *****6240,00** 
                                                               
                                                               
AL 19/11/1982   PAGHERETE PER QUESTA TRATTA        
                                                               
ALL'ORDINE DELLA DITTA ........................................
                                                               
Euro **SEIMILADUECENTOQUARANTA**                          
                                                               
    FT. 105        del 19/10/1982                              
                                                               
Ditta EMME                       C/C    1                      
Viale Libertà, 17                                             
10100 TORINO                          TO                       
                                                               
           Monte dei Paschi di Siena                           

Il bollo viene calcolato in base alla tabella SCAGLIONI BOLLI; ai fini dell'esercizio non è necessario preoccuparsene.

 

31/10/1982

Vengono registrati in contabilità le fatture emesse e le Cambiali Attive stampate.

573.6   Conclusione della prima parte

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Si faccia attenzione anche all'ordine che questi devono avere:

I documenti devono avere la data prevista, essere impaginati correttamente e ordinati come sopra indicato.

Si faccia attenzione anche all'ordine con cui vengono fornite le stampe, dal momento che questo è uno dei fattori determinanti all'interno della valutazione che se ne può ottenere.

Appunti di informatica libera 2006.07.01 --- Copyright © 2000-2006 Daniele Giacomini -- <daniele (ad) swlibero·org>


Dovrebbe essere possibile fare riferimento a questa pagina anche con il nome verifica_integrata_1_prima_parte.htm

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